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陸豐市科學技術(shù)局2017年部門預算編制說明
2017-04-17 16:53:37 預算股 字體:

 陸豐市科學技術(shù)局2017年部門預算基本    

情況說明    

   

   

目錄  

  

  

第一部分  部門概況  

第二部分  2017年度部門預算公開表  

第三部分  2017年度部門預算情況說明  

第四部分  其他需要說明的事項  

第五部分  名詞解釋  


 

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況  

(一)部門機構(gòu)設置和職能  

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算,下屬單位具體包括:一個下屬事業(yè)單位生產(chǎn)力促進中心。  

陸豐市科學技術(shù)局是正科級部門,內(nèi)設人秘股、科技業(yè)務股、知識產(chǎn)權(quán)股等3個股室。  

主要職責:  

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關科技工作、知識產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策和法規(guī);起草地方性規(guī)章草案和政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查;會同有關部門提出全市科技發(fā)展重大布局、優(yōu)化領域政策性建議、編制和實施全市中長期科技、知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。  

2、組織實施全市重點基礎研究、應用研究、開發(fā)研究等科技規(guī)劃,負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎研究、共性技術(shù)研究,牽頭組織經(jīng)濟社會發(fā)展重要領域的重大關鍵技術(shù)、共性技術(shù)攻關。  

3、會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調(diào)整提出意見。  

4、承擔推進全市創(chuàng)新體系建設的責任。會同有關部門編制全市創(chuàng)新體系建設規(guī)劃,擬訂促進全市知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的政策措施,制定科研條件保障規(guī)劃和提出相關政策,推進科技基礎條件平臺、實驗室體系和重點科研基地、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺、重大創(chuàng)新基地建設和科技資源共享,擬訂科技促進企業(yè)自主黃心的政策措施,會同有關部門認定創(chuàng)新型企業(yè),推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。  

5、會同有關部門擬訂高興技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化政策,指導高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應用技術(shù)的開發(fā)與推廣,指導高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、各類科技示范推廣基地的建設。  

6、組織實施深化產(chǎn)學研究合作行動計劃,會同有關部門制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉(zhuǎn)化工作,組織相關重大科技成果應用示范。  

7、組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施,會同有關部門推進全省農(nóng)村信息直通車工程和專業(yè)鎮(zhèn)科技創(chuàng)新示范試點建設,促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會建設。  

8、擬訂科技服務業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃,擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的政策措施,負責技術(shù)市場、科技中介組織的指導和監(jiān)督管理,制定科普規(guī)劃和政策,推進民營科技工作。  

9、組織實施科技計劃專項和只是產(chǎn)權(quán)實施計劃專項,并加強宏觀管理。  

10、負責管理歸口管理的科學事業(yè)費、科技專項資金和科技發(fā)展基金。  

11、歸口管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場等工作;制定科學技術(shù)普及和工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展:負責科技信息、科技宣傳和科技統(tǒng)計的管理工作。  

12、負責本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理和專利行政執(zhí)法工作;組織建立知識產(chǎn)權(quán)預警、涉外應對、維權(quán)機制,推動建立知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計、考核制度;制訂實施知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃,歸口管理專利統(tǒng)計、宣傳、培訓等工作。  

13、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。   

   

(二)部門人員構(gòu)成  

陸豐市科學技術(shù)局人員編制13人,其中:行政編制10名,后勤服務2名,事業(yè)編制1名;內(nèi)設3個股室,設局長1名,副局長2名。現(xiàn)有在職人員13名,其中:政府機關在職10人,工勤在職3人,事業(yè)在職1人,離退休14人。全由財政供養(yǎng)。    

第二部分  2017陸豐市科學技術(shù)局部門預算表    

具體公開表格見附件:預算公開表  

第三部分 2017陸豐市科學技術(shù)局部門預算情況說明    

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計229.5萬元,與上年相比,收入總計增加9.7萬元,增長4.4%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入229.5萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入 0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。  

 二、支出預算情況說明    

 本部門2017年預算支出合計229.5萬元,與上年相比,支出總計增加9.7萬元,增長4.4%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出229.5萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出169.5萬元,占本年財政撥款支出73.9%,基本支出用于:工資福利支出73.3萬元,商品和服務支出5.3萬元,對個人和家庭的補助79.9萬元,基本專項支出11萬元。項目支出60萬元,占本年財政撥款支出26.1%,主要用于其他支出。  

 三、“三公經(jīng)費財政撥款支出預算說明     

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:  

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。  

(二)公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算0萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。  

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的 0 %。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個,共 0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。  

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。  

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明  

機關運行經(jīng)費支出5.3萬元,比上年減少0.3萬元,減少5.4%,主要原因是:嚴格財務管理,控制費用開支。包括:辦公費3.3萬元,印刷費0萬元,水費0萬,電費0萬元,郵電費0萬元,會議費0萬元,公務用車運行維護費2萬元。  

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至20171月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2016年無公務用車變動。  

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。  

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。  

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。  

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。  

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。  

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。  

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。  

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。  

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。  

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。  

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。  

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。  

十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。  

  

 

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